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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000013/2025 | 0000007/2025 | 0000135/2025 | 0000167/2025 | Referente as despesas com tarifas bancarias no mes de maio2025. | BANESTES | 28.127.603/0125-08 | R$ 2.000,00 | R$ 142,22 | R$ 142,22 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000074/2025 | 0000069/2025 | 0000134/2025 | 0000166/2025 | Referente aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao atendimento das necessidades operacionais da Camara Municipal de Sao Roque do Canaa/ES. | SUPERMERCADO CLAMAP LTDA ME MEE | 36.339.406/0001-40 | R$ 4.791,50 | R$ 573,00 | R$ 573,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000078/2024 | 0000105/2025 | 0000133/2025 | 0000165/2025 | Referente contratacao de empresa especializada em prestacao de Servicos de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho - mensalidade mes 05/2025. | LF + ENGENHARIA LTDA | 49.550.094/0001-61 | R$ 6.320,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000025/2025 | 0000068/2025 | 0000132/2025 | 0000164/2025 | Referente contratacao de empresa para a prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica, com conhecimento especifico e qualificado para atender as necessidades dessa Casa Legislativa - maio/2025. | ALEX GUERINI11313505706 | 24.451.131/0001-53 | R$ 28.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000340/2023 | 0000008/2025 | 0000131/2025 | 0000163/2025 | Referente recarga de tickt de alimentacao - mes 05/2025. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 29.400,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000161/2025 | | | 0000162/2025 | Referente emprestimo consignado conforme folha de pagamento mensal - Maio/2025. | BANESTES | 28.127.603/0125-08 | | | R$ 8.451,60 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000161/2025 | | | 0000161/2025 | Referente a INSS da folha de pagamento mensal - MAIO/2025. | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | | | R$ 10.887,25 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000173/2025 | 0000106/2025 | 0000130/2025 | 0000160/2025 | Referente ao INSS Patronal de vencimentos e subsidios - maiol/2025. | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | R$ 13.354,45 | R$ 13.354,45 | R$ 13.354,45 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000238/2024 | | | 0000159/2025 | Referente a IRRF s/ fatura de telefone mes 04/2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ES | 01.612.865/0001-71 | | | R$ 4,94 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000012/2025 | | | 0000158/2025 | Referente a IRRF s/ NF energia mes 05/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ES | 01.612.865/0001-71 | | | R$ 6,92 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |