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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000114/2025 | 0000082/2025 | 0000087/2025 | 0000106/2025 | Referente 03 fracoes de diarias, para viagem a Vitoria/ES, para participar do Evento " 1º Encontro da procuradoria especial da mulher com vereadoras e presidentes de Camaras Municipais do Espirito Santo, no dia 10/04/2025. | OLGA MARIA DALA BARBA SIMONELLI | ***.856.417-** | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000114/2025 | 0000081/2025 | 0000086/2025 | 0000105/2025 | Referente 03 fracoes de diarias, para viagem a Vitoria/ES, para participar do Evento " 1º Encontro da procuradoria especial da mulher com vereadoras e presidentes de Camaras Municipais do Espirito Santo, no dia 10/04/2025. | FLAVIA CYRILLO DE AZEVEDO | ***.261.157-** | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000114/2025 | 0000080/2025 | 0000085/2025 | 0000104/2025 | Referente 03 fracoes de diarias, para viagem a Vitoria/ES, para participar do Evento " 1º Encontro da procuradoria especial da mulher com vereadoras e presidentes de Camaras Municipais do Espirito Santo, no dia 10/04/2025. | MARCIA APARECIDA FURLANI | ***.350.817-** | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000114/2025 | 0000079/2025 | 0000084/2025 | 0000103/2025 | Referente 03 fracoes de diarias, para viagem a Vitoria/ES, para participar do Evento " 1º Encontro da procuradoria especial da mulher com vereadoras e presidentes de Camaras Municipais do Espirito Santo, no dia 10/04/2025. | JOAO CARLOS VALADAO | ***.468.727-** | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000219/2024 | 0000159/2024 | 0000083/2025 | 0000102/2025 | REFERENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE 01 (UM) RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO DIGITAL PARA CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUENCIA COM SOFTWARE. | M E G REGATIERI ME | 13.553.267/0001-58 | R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000093/2025 | 0000075/2025 | 0000082/2025 | 0000101/2025 | Referente 03 fracoes de diarias para viagem a Vitora/ES, a fins de reuniao com Deputado Federal, para tratar assuntos pertinentes ao municipio de Sao Roque do Canaa/ES. | JOAO CARLOS VALADAO | ***.468.727-** | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000013/2025 | 0000007/2025 | 0000081/2025 | 0000100/2025 | Referente as despesas com tarifas bancarias no mes de Marco/2025. | BANESTES | 28.127.603/0125-08 | R$ 2.000,00 | R$ 154,80 | R$ 154,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000087/2025 | 0000074/2025 | 0000080/2025 | 0000099/2025 | Referente ao INSS Patronal de vencimentos e subsidios - Marco/2025. | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | R$ 12.658,05 | R$ 12.658,05 | R$ 12.658,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000088/2025 | | | 0000098/2025 | Referente a INSS da folha de pagamento mensal - Marco/2025. | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | | | R$ 10.401,53 | | |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000238/2024 | | | 0000097/2025 | Referente a IRRF s/ fatura de telefone mes 03/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ES | 01.612.865/0001-71 | | | R$ 4,80 | | |